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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-04 13:59

同學(xué)你好,您上期的留抵稅額是在哪個(gè)明細(xì)科目呢;

娉娉裊裊十三馀 追問

2021-03-04 14:03

應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額

立紅老師 解答

2021-03-04 14:08

同學(xué)你好
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一增留抵稅額1000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000


借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000

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同學(xué)這個(gè)增值稅申報(bào)表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
你好,截圖下你說的申報(bào)表,
2019-10-24 12:24:54
這個(gè)賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)借方表示留底稅額,
2020-05-18 09:13:10
是進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的金額,這個(gè)金額可以放到第二月繼續(xù)抵扣
2020-04-27 16:36:00
您好 是的,期末留抵稅額可以抵扣的。
2021-05-17 09:58:43
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