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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-04 14:11

同學你好
對的
是這樣做的哦

穎穎和奕奕 追問

2021-03-04 14:12

那還有一個問題,員工電腦發(fā)票開了專票,但是還沒有進行補貼,員工辭職了,這個發(fā)票怎么賬務處理

穎穎和奕奕 追問

2021-03-04 14:13

本來是要進行補貼的,現(xiàn)在人離職了,肯定是不需要補貼了,那已經(jīng)開的專票,我不知道該怎么做賬了,畢竟電腦也是員工自己買的,公司沒有收到電腦,也不能去做固定資產(chǎn)

樸老師 解答

2021-03-04 14:17

你們做現(xiàn)金付款的就行了

穎穎和奕奕 追問

2021-03-04 14:17

不明白,我手頭這張電腦發(fā)票,我現(xiàn)在不知道怎么處理

樸老師 解答

2021-03-04 14:26

借管理費用-辦公費
借進項
貸現(xiàn)金
這樣做

穎穎和奕奕 追問

2021-03-04 14:31

老師,電腦員工自己買的,公司沒有出錢啊

樸老師 解答

2021-03-04 14:39

你要是發(fā)票做賬就只能做上面的分錄
如果不做那就勾選之后直接轉(zhuǎn)出

穎穎和奕奕 追問

2021-03-04 14:41

那可以不做賬務處理對吧,那就勾選之后直接轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2021-03-04 14:46

附表二直接轉(zhuǎn)出就行了
做分錄之后再紅沖

樸老師 解答

2021-03-04 14:47

直接勾選不抵扣勾選就不用手動轉(zhuǎn)出

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借其他應付款 借管理費用負數(shù)
2024-08-16 09:51:38
您好, 可以的,分錄就是這么做
2021-01-22 10:21:23
你好,沒錯的,就是這么做賬。
2022-08-04 14:49:06
同學你好 對的 是這樣做的哦
2021-03-04 14:11:00
你好,就是借管理費用,辦公費貸其他應付款,然后二級科目,它體現(xiàn)了暫估,本來應該是掛個人或者是企業(yè)。
2023-04-28 17:54:50
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