
如果做賬的時(shí)候多做了一筆借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要刪掉這一筆 賬怎么調(diào)
答: 借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
公司購飲用水,已收到發(fā)票未付款,分錄是 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 900 貸:其他應(yīng)付款—桶裝飲用水900嗎?
答: 您好, 可以的,分錄就是這么做
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電腦補(bǔ)貼,首先是員工自己購買筆記本,轉(zhuǎn)正后憑當(dāng)時(shí)購置時(shí)候的電腦發(fā)票,可以每月補(bǔ)貼電腦費(fèi)補(bǔ)貼5年 每月補(bǔ)貼58元,在工資中發(fā)放 我這樣做的,首先收到電腦發(fā)票,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 3500 貸 :其他應(yīng)付款3500 發(fā)放工資的時(shí)候,沖其他應(yīng)付款。那么問題來了,員工中途辭職了,還有剩下的電腦款沒有補(bǔ)貼完,那是不是去負(fù)數(shù)充管理費(fèi)用。比如剩下1000 那就借管理費(fèi)用 -1000,貸:其他應(yīng)付-1000 這樣嗎?
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣做的哦
老師,10月份來了8月份的辦公用品發(fā)票,在10月份記帳掛法人往來,借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸,其他應(yīng)付款_法人!摘要怎么寫?
公司剛成立期間,老板自己的支付寶轉(zhuǎn)賬給人事購買辦公用品,是借:管理費(fèi)用 辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款 老板?
購買辦公用品用老板的銀行卡支付,這樣的分錄用借:管理費(fèi)用309 貸:其他應(yīng)付款309(二級寫什么)
老師好,請問沒有備用金,自己墊付購買的辦公用品報(bào)銷時(shí)做賬要不要掛往來其他應(yīng)付款科目,還是直接入管理費(fèi)用,


多學(xué)點(diǎn)掙更多錢買更多想要的東西 追問
2024-08-16 10:01
郭老師 解答
2024-08-16 10:01
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2024-08-16 10:15
郭老師 解答
2024-08-16 10:15
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2024-08-16 10:19
郭老師 解答
2024-08-16 10:21