
暫估入賬可以沖借支嗎?借:固定資產(chǎn)—暫估入賬,貸:其他應(yīng)收款—小王
答: 你好,可以這么做的。
建筑公司2020年10月以銀行存款支付勞務(wù)費500萬,沒有成本票,分錄為借:其他應(yīng)收款 500 貸:銀行存款 500老師,但是現(xiàn)在勞務(wù)費結(jié)清 勞務(wù)公司開具發(fā)票,我2020年12做賬做成暫估入賬,該如何做呢?或者有更好的賬務(wù)處理辦法,不然我們公司利潤就有很大一坨
答: 你好,很高興為你解答 暫估的時候怎么做的 一開始支付勞務(wù)費的時候你走的是往來款 后來獲取發(fā)票應(yīng)該沖減往來才對啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我咨詢一下,請問我們的庫存商品是粉沫東西,里面加別的東西了,倒至庫存比購進的多,賬面上就負(fù)了,我能做個暫估入賬嗎,正好公司有其他應(yīng)收款---某某人三百多萬的掛賬,我能做這樣的分錄嗎?暫估入賬:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)收款---某某人這樣做可以平賬嗎?
答: 你好可以的,可以這么做的。


蒙蒙 追問
2021-03-05 18:51
郭老師 解答
2021-03-05 18:52