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曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-24 21:58

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2016-10-24 21:58:03
您好,一般來說有請購部門申請,然后逐級審批,最后付款。主要的單據有有請款單,費用報銷單等。
2016-12-14 10:36:17
一般的發(fā)票報銷流程: 1、經辦人整理并粘貼需要報銷的單據,一般包括企業(yè)內部格式的報銷明細表(包括報銷人、報銷項目、報銷金額、所屬部門等)、單據匯總表(一般需要將單據和發(fā)票黏貼在固定大小的空白紙張上)以及企業(yè)規(guī)定的其他表格,經辦人需要在報銷明細單上進行簽字確認; 2、相關負責人依據經辦人提交的單據進行審核(一般審核報銷的項目是否真實、金額是否超過預算等),審核通過后簽字確認,按照公司內部規(guī)定,一般小金額的報銷由部門負責人審批后可直接移交財務部,大額報銷則需要總經理或董事長審批后才可移交財務部; 3、財務部門人員進行審核確認移交過來的的相關單據(一般審核相關的單據和發(fā)票與報銷金額是否相符、業(yè)務內容是否正確等),確認無誤后簽字確認,移交財務總監(jiān)進行復核; 4、財務總監(jiān)負責復核財務人員移交的相關票據,審核無誤確認后,簽字確認,移交出納; 5、出納接到總監(jiān)移交的票據,進行相應的確認以及付款,付款后簽字確認。 二、各類報銷需要后附的單據 不同費用的報銷,需要的單據是不同的。 1、購買實物資產 需后附采購申請單、采購合同,采購發(fā)票。采購金額需在預算計劃范圍內,采購計劃的變動需要有相關負責的審批簽字。 2、 差旅費 因公出差發(fā)生的交通單據,以及住宿、餐飲的發(fā)票,依據相應票據填寫差旅費報銷明細單。 3、業(yè)務招待費 業(yè)務招待人員名單,工作內容,以及相應的原始票據,依據票據填寫業(yè)務招待費報銷單據。 4、會議費 會議申請表,參會人員簽到表,會議議程(時間、地點、時長),以及住宿、餐飲的發(fā)票。 5、推廣會、客戶參觀報銷 會議申請表、參加人員簽到表、推廣會現場照片,以及住宿、餐飲的發(fā)票。 三、費用報銷對票據的要求 1、票據票面上須有正規(guī)的發(fā)票專用章,開票單位的發(fā)票專用章與開票單位名稱等均應符合要求。 2、開票日期必須是報銷當年的日期,發(fā)票的日期不能與報銷期間相矛盾。 3、發(fā)票金額的大小寫要一致。 4、發(fā)票開具內容與報銷事項、地點相一致。 5、各種原始票據必須真實合法,不得涂改、挖補、粘貼。 6、各審批單據要求審批流程、權簽完整,與企業(yè)部門規(guī)定的審批流程一致。 7、費用必須在預算范圍內,超出預算外的部分要有相應的審批依據。 8、嚴禁杜絕假發(fā)票。根據2011年2月新修訂的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第39條第2款規(guī)定“知道或者應當知道是私自印刷、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運輸的,由稅務機關處1萬元以上5萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,處5萬元以上50萬元以下的罰款”。
2020-07-03 10:33:07
你好,這個得看你單位制度要求了,如果必須走釘釘付款流程的,就得必須走,不允許這么做。
2022-03-25 12:15:45
可以的,但是您必須提交完整的報銷資料,如果涉及到釘釘付款,那么您還需要提供釘釘付款記錄和報銷單等其他證明文件。
2023-03-15 13:30:42
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