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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-08 11:35

同學(xué)你好,可以申報(bào)減免,但由于本期應(yīng)納稅額為零,所以不能抵減,會(huì)形成余額,在有交稅款的月份再抵減;

小魚兒 追問

2021-03-08 11:37

問題是我申請(qǐng)了減免后,在主表內(nèi)這兩個(gè)單元格無法輸入數(shù)據(jù),就無法保存

立紅老師 解答

2021-03-08 11:51

同學(xué)你好,這里的應(yīng)納稅額減征額應(yīng)是0;因?yàn)楸酒诓唤欢愂遣荒艿譁p的;

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相關(guān)問題討論
余額在借方,說明增值稅留抵,不用交納增值稅
2019-04-23 17:38:41
你好? 你留抵了進(jìn)項(xiàng)稅 就可以 抵減以后稅費(fèi)的 。? 但是如果你已經(jīng)抵減過了 就不能在抵減了? ?
2021-03-08 09:55:15
同學(xué)你好,可以申報(bào)減免,但由于本期應(yīng)納稅額為零,所以不能抵減,會(huì)形成余額,在有交稅款的月份再抵減;
2021-03-08 11:35:37
這里的二項(xiàng)費(fèi)用指的是哪兩項(xiàng)增值稅???
2018-08-06 14:57:58
你好 是的 是這樣來看的
2020-04-17 16:08:59
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