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鐺鐺
于2016-10-25 15:37 發(fā)布 ??1560次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-25 15:48
謝謝,老師,還有對公賬戶維護費 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
鐺鐺 追問
2016-10-25 15:52
謝謝老師
鄒老師 解答
2016-10-25 15:41
你好,內(nèi)帳可以這樣處理
2016-10-25 15:51
你好,可以 的
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基本戶扣稅費,內(nèi)賬分錄,是不是借:管理費用-稅費 貸:銀行存款
答: 你好,內(nèi)帳可以這樣處理
老師你好,請問公司剛成立,沒收入,老板存入基本戶一些錢,錢用出去了,有些我做成借管理費用 貸銀行存款,請問這樣做分錄行嗎,這些費用以后怎么抵扣
答: 一般先做 借;銀行存款 貸;其他應付款 借;待攤費用 貸;銀行存款 籌建期不允許企業(yè)虧損
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司基本戶扣稅費,內(nèi)賬可不可以借:管理費用-稅費 貸:銀行存款
答: 你好,可以的
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
討論
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進去,扣掉辦理費用150元,里面還有850元可以這樣做賬嗎?借:銀行存款1000貸:實收資本1000借:管理費用--開辦費150貸:銀行存款150正確的做法是什么那?望詳解。
老師,我們公司基本戶上退回來一筆訴訟費,之前沒有從基本戶上轉(zhuǎn)過這筆錢,也不知道是誰付的,分錄寫借 銀行存款(借方正數(shù)) 貸 管理費用-其他 (借方負數(shù)) 可以嗎?
請問老師,我單位是非營利協(xié)會,驗資資金是一個會員單位資金轉(zhuǎn)入基本戶后作為會費收入,請問分錄怎么做, 轉(zhuǎn)入基本戶后,我的分錄是,借:銀行存款, 貸:非限定性收入-會費收入 然后所有開辦時的費用做 借管理費用 -開辦費 貸銀行存款,對不對
基本戶開戶購買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鐺鐺 追問
2016-10-25 15:52
鄒老師 解答
2016-10-25 15:41
鄒老師 解答
2016-10-25 15:51