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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-25 16:19

做期初的時候有盤點,當時按實際庫存做期初,所以之前的出庫都不含在期初了呀,庫存沒那么多呀

秋秋 追問

2016-10-25 16:24

那要體現(xiàn)這個項目完整的成本,在賬上能體現(xiàn)嗎

秋秋 追問

2016-10-25 16:31

怎么體現(xiàn)?

鄒老師 解答

2016-10-25 16:12

借;主營業(yè)務成本   貸;庫存商品

鄒老師 解答

2016-10-25 16:21

那也不能這樣機械性的調整

鄒老師 解答

2016-10-25 16:24

可以的

鄒老師 解答

2016-10-25 16:33

就是  主營業(yè)務成本——某某項目  所發(fā)生的總額

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相關問題討論
前兩個是結轉損益 最后一個結轉本年利潤
2019-03-25 18:40:02
同學您好! 暫估原材料單價高于實際發(fā)票單價,并已結轉成本,處理上應先沖回原暫估分錄,再按實際發(fā)票單價入賬。差額部分調整主營業(yè)務成本,而非直接沖減未分配利潤。建議調整分錄為借:原材料(紅字),貸:應付賬款(紅字);借:原材料,借:主營業(yè)務成本(差額),貸:應付賬款。
2024-03-14 16:12:46
您好 應該來說涉及以前年度的損益類科目的,是不可以直接用損益類科目的,需要通過以前年度損益調整科目
2019-05-23 12:53:20
先把之前暫估入庫的沖銷,然后根據(jù)發(fā)票進行賬務處理
2016-03-25 11:47:39
你好,期末主營業(yè)務成本是需要結轉到本年利潤的 報表中的未分配利潤和賬上需要一樣才是的
2021-10-11 09:16:18
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