老師:再做一個(gè)564156.5的分錄時(shí)這個(gè)金額與那個(gè)科 問
你好,具體是在做什么呢 答
老師您好 如果我方違約了 按合同給對(duì)方支付違約 問
您好,不用,這種不用開發(fā)票的 答
老師,私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào),要怎么區(qū)分開來, 問
那么清空私人款項(xiàng),??▽S镁托小?當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅 答
老師,小微企業(yè),目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠,還是按不 問
您好,是的,還是這樣的 答
老師,如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司,回收5000 問
1. 增值稅(假設(shè)銷售額超免稅額度 )銷售價(jià) =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬(含稅 )增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅(利潤 200 萬,小微企業(yè) )企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(fèi)(依附增值稅 )附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(城建稅按市區(qū) 7% )總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬,稅負(fù)率約 1.32%? 答

月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費(fèi)用,正常在借方,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,居然結(jié)轉(zhuǎn)完管理費(fèi)用成貸方紅字了
答: 你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時(shí)候,計(jì)入了管理費(fèi)用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的工資發(fā)放,借:應(yīng)付工資,貸方:銀行做錯(cuò)了為借:管理費(fèi)用工資年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如何沖正?
答: 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付工資

