
當(dāng)月末形成 多交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅 借方,需要申請(qǐng)退稅嗎?還是繼續(xù)留著下月抵?
答: 您好,看您企業(yè)實(shí)際情況,是否滿足退稅條件。
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我由于操作問(wèn)題8月時(shí)少入賬了進(jìn)項(xiàng)票,到9月交稅后才發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致9月交8月稅款時(shí)多繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都不申請(qǐng)退稅了,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方一直有余額,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,等于你銷項(xiàng)稅額少計(jì)提?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
異地稅和預(yù)交稅款是一回事的 預(yù)交稅款可以抵減機(jī)構(gòu)地應(yīng)交增值稅的(一般不申請(qǐng)退稅的,就是說(shuō)預(yù)交稅不退,但可以申請(qǐng)抵扣嗎,抵扣的話是在項(xiàng)目地抵扣還是在公司所在地抵扣嗎
答: 同學(xué)你好 是在公司所在地


小林老師 解答
2021-03-09 18:22
笑言 追問(wèn)
2021-03-09 18:26
小林老師 解答
2021-03-09 18:28