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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-27 09:34

是借:管理費用-福利費   貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費    再借:應(yīng)付職工薪酬-福利費    貸:庫存現(xiàn)金?是嗎

呵呵 追問

2016-10-27 09:38

我外賬有兩筆是直接做的借:管理費用-福利費   貸:庫存現(xiàn)金  ,我要不要調(diào)?不調(diào)有什么影響嘛?

鄒老師 解答

2016-10-27 09:32

你好,需要先計提,然后支付

鄒老師 解答

2016-10-27 09:34

是的

鄒老師 解答

2016-10-27 09:39

你好,可以不用調(diào)整,以后注意就是了

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相關(guān)問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
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