老師好!請(qǐng)問實(shí)操過程中,納稅申報(bào)計(jì)提職工福利費(fèi)14% 問
同學(xué),你好 是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額 答
老師,申報(bào)印花稅需要填寫對(duì)方書立人的信息嗎? 問
您好,您是申報(bào)哪個(gè)稅目? 答
老師好,請(qǐng)問兩個(gè)數(shù)據(jù)的比對(duì)要怎么比對(duì)呢?我需要給 問
哪兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比,今年和去年同期,還是今年和上期?一個(gè)是同比,一個(gè)是環(huán)比。 答
老師 你好 請(qǐng)問現(xiàn)在用軟著實(shí)繳是不是增值稅暫免 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,先進(jìn)制造企業(yè)可享受增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì),其中是不 問
是的,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財(cái)政部辦公廳 國家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于 2025 年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)名單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(工信廳聯(lián)財(cái)函〔2025〕217 號(hào))第六條規(guī)定,總分機(jī)構(gòu)間、同一控制下的企業(yè)間發(fā)生應(yīng)稅交易,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得計(jì)提加計(jì)抵減額。 答

公司是銷售公司,給購買方開具增值稅發(fā)票后,可以用購進(jìn)原材料的發(fā)票抵扣嗎
答: 你好,如果是貿(mào)易公司,需要取得商品發(fā)票抵扣的
您好,我公司是山東菏澤的,假定為A公司,然后我們公司在石家莊簽訂了兩個(gè)項(xiàng)目的買賣合同。為了節(jié)約道路運(yùn)輸成本,我公司在石家莊找了一個(gè)公司(假定為B公司)為代加工,我公司負(fù)責(zé)所有的原材料,原材料是石家莊的生產(chǎn)廠家,假定石家莊原材料廠家為C公司。請(qǐng)問原材料廠家C能給A公司開具增值稅發(fā)票嗎?怎么開才能合情合理?還需不需要辦理其他手續(xù)?
答: 您好,可以開具。在合同中約定運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn),當(dāng)運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn)符合合同規(guī)定之后,貨物風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移,對(duì)方可以確認(rèn)收入,您也可以確認(rèn)為存貨了。再和代加工企業(yè)約定好交付的貨物的時(shí)間地點(diǎn)等要素,進(jìn)行加工就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
酒店公司售賣餐飲原材料該如何入賬,如何開具增值稅發(fā)票
答: 您好,借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:銷項(xiàng)稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 開票,按照材料的名稱和對(duì)應(yīng)的稅率開具即可


馮小雅 追問
2016-10-29 19:20
馮小雅 追問
2016-10-29 20:30
鄒老師 解答
2016-10-29 19:09
鄒老師 解答
2016-10-29 19:18
鄒老師 解答
2016-10-29 19:41
鄒老師 解答
2016-10-29 21:09