
老師好,請(qǐng)問(wèn):我現(xiàn)在一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,收到專票,是借: 原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是借: 原材料 貸:應(yīng)付賬款,全額入成本呢?
答: 同學(xué),你好 第二種全額計(jì)入成本
老師,你好,我單位是工業(yè)企業(yè),本月銷售一批原材料,原材料錢已付貨已到,票未到。請(qǐng)問(wèn)我本月材料入庫(kù)借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估;銷售材料借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng);結(jié)轉(zhuǎn)材料成本借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。那請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月發(fā)票發(fā)進(jìn)來(lái)我該如何做賬
答: 您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我單位是工業(yè)企業(yè),本月銷售一批原材料,原材料錢已付貨已到,票未到。請(qǐng)問(wèn)我本月材料入庫(kù)借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估;銷售材料借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng);結(jié)轉(zhuǎn)材料成本借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。那請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月收到發(fā)票我該如何做分錄
答: 你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進(jìn)去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按正確的金額入賬。

