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送心意

李老師.

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-03-20 14:25

出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額以及其他應(yīng)交增值稅的三級科目有余額是沒有問題的,正常就都應(yīng)該有余額

李老師. 解答

2021-03-20 14:26

應(yīng)交印花稅有余額,如果你查不清原因,建議不要盲目修改

(*^ω^*)瑜 追問

2021-03-20 14:33

出口抵內(nèi)銷怎么應(yīng)該有余額呢,我們這根本用不到這個科目,如何調(diào)平?

(*^ω^*)瑜 追問

2021-03-20 14:34

印花稅的為啥不能調(diào)整呀,從上一任會計交接的時候就帶著印花稅的余額,現(xiàn)在我想調(diào)整為0有風險嗎

李老師. 解答

2021-03-20 15:36

這樣的話,兩個問題都需要你追溯查找到真正的原因,才能依據(jù)原因進行調(diào)整。不明原因就盲目調(diào)整,不建議這樣做,僅供參考。

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您好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 后面那個是計入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好,只需要做后面兩筆分錄的
2018-01-17 11:11:15
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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