老師,我這交接過來一套賬,賬上有個應(yīng)交增值稅下面的一個科目:出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方余額1萬多元,還有一個應(yīng)交稅費下的應(yīng)交印花稅有余額,這兩個余額掛賬很久了,從上一個會計接手的時候就有這筆余額,一直沒有處理,我現(xiàn)在想把這個科目調(diào)平,如何調(diào)整比較好呢,而且這個出口抵減內(nèi)銷的稅是什么科目,一直沒有用過這科目
(*^ω^*)瑜
于2021-03-20 11:54 發(fā)布 ??762次瀏覽
- 送心意
李老師.
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-03-20 14:25
出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額以及其他應(yīng)交增值稅的三級科目有余額是沒有問題的,正常就都應(yīng)該有余額
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您好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
后面那個是計入稅金及附加。
2017-04-18 16:51:49

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

你好,只需要做后面兩筆分錄的
2018-01-17 11:11:15

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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李老師. 解答
2021-03-20 14:26
(*^ω^*)瑜 追問
2021-03-20 14:33
(*^ω^*)瑜 追問
2021-03-20 14:34
李老師. 解答
2021-03-20 15:36