
老師,收到向總公司借入備用金,掛其他應(yīng)付款,然后月底拿報銷去沖賬,如何沖掉其他應(yīng)付款這個科目?
答: 借,X費用 貸,其他應(yīng)付款
公司法人,以備用金的形式,從私賬往對公上面充錢,貸方:其他應(yīng)付款 累計多了,怎么處理啊?老師。
答: 你好,這個是正常的,你只需要繼續(xù)掛在其他應(yīng)付款里面,不需要額外的處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我建賬的時候錄了一個微信0688。這個是總公司的收款賬戶。我們最近有積分兌現(xiàn)錢屬于總公司。我在0688收到積分錢時借:微信貸什么呢?我們自己收款賬戶周收到這樣錢是借:微信貸:其他應(yīng)付款—總公司
答: 你好 ;? 如果是要給總部的。 掛 貸方其他應(yīng)付款?


陳小pang 追問
2021-03-23 11:25
陳小pang 追問
2021-03-23 11:27
陳詩晗老師 解答
2021-03-23 11:53
陳小pang 追問
2021-03-23 15:29
陳詩晗老師 解答
2021-03-23 15:37