支付殘保金怎么做賬 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個不是計提折舊而是 問
購入的模具可做固定資產(chǎn),則對應(yīng)計提折舊 答
1月份補繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問
直接計入1月的費用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務(wù)的發(fā)票, 問
您好,是的,計入財務(wù)費用里面 答
老師好,我們支出一筆款項,該筆款項用于幫我們公司 問
借:管理費用---咨詢費-100? 貸:銀行存款-106 應(yīng)交稅費---進項稅額轉(zhuǎn)出6? 答

總公司名下三個分公司,第一分公司在2020年底虧損316萬元,第二分公司年底虧損20萬元,第三分公司年底盈利500萬元,我如果用第三分公司的利潤彌補第一公司的虧損,請問第三分公司的會計分錄該怎么做,第一分公司的會計分錄怎么做
答: 同學(xué)你好 彌補虧損是不做分錄的
總公司與分公司是合并匯總1、? 總公司會計分錄2、? 分公司會計分錄3、? 分公司未分利潤怎么處理
答: 同學(xué)你好,合并時,總公司分錄是用分公司的科目余額表,做同方向同金額的憑證,分公司做反方向同金額的憑證,分公司的未分配利潤轉(zhuǎn)入總公司即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,分公司的利潤怎么匯總到總公司,會計分錄怎么做
答: 您好,總公司:借銀行存款 貸投資收益,分公司,借利潤分配 貸銀行存款


H.S.H 追問
2021-03-23 18:06
H.S.H 追問
2021-03-23 18:06
樸老師 解答
2021-03-23 18:09
H.S.H 追問
2021-03-23 18:20
樸老師 解答
2021-03-23 18:24