老師你好,我想問一下,2月沒有來銷項票,零申報的,有進(jìn)項票的生產(chǎn)性企業(yè),那2月份怎么做賬?
xijunkokhjhk
于2021-03-24 14:38 發(fā)布 ??863次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2021-03-24 14:39
你好
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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你好
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-03-24 14:39:01

你好,可以不勾選進(jìn)行零申報的呢
2020-06-03 15:02:47

可以的,可以這么做的。
2023-10-07 13:38:05

同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
2023-06-12 15:12:21

你好,是的,是零申的
零申報是指,納稅人、扣繳義務(wù)人當(dāng)期未發(fā)生應(yīng)稅行為,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理零申報手續(xù),并注明當(dāng)期沒有應(yīng)稅事項。
那么,如何判斷自己所在公司是否可以零申報?2019年稅務(wù)局最新的口徑是:
1、增值稅可零申報的情形:小規(guī)模納稅人應(yīng)稅收入時0,一般納稅人當(dāng)期沒有銷項稅額,并且沒有進(jìn)項稅額。
2、企業(yè)所得稅可零申報的情形:納稅人當(dāng)期沒有經(jīng)營,收入、成本都是0。
3、其它稅種可以零申報的情形:計稅依據(jù)為0時。
2020-02-24 13:13:53
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