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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-26 11:41

同學(xué)你好
你暫估多少就紅沖暫估的金額
不要多沖
多沖了就是負(fù)數(shù)了

一凡 追問

2021-03-26 12:41

因為一邊退貨,一邊進(jìn)新貨就沖暫估,退貨,調(diào)往耒,這個庫存就又變成負(fù)了

一凡 追問

2021-03-26 12:42

現(xiàn)在可以根據(jù)盤點的數(shù)調(diào)庫存嗎,這個盤點表還有用嗎

一凡 追問

2021-03-26 12:43

我現(xiàn)在沒有思路

一凡 追問

2021-03-26 12:43

我們是個超市

樸老師 解答

2021-03-26 12:49

可以的
但是你暫估的要沖肯定要根據(jù)暫估的來紅沖
不能多沖

一凡 追問

2021-03-26 12:54

怎么調(diào)呢,當(dāng)時沒有給我這個數(shù)據(jù),就根據(jù)一些沒有入總賬的進(jìn)貨單做了暫估,但是那些都入了超市的庫存,現(xiàn)在總賬和庫存模塊對不上和實物也對不上

一凡 追問

2021-03-26 12:56

然后這個月還沒到月底,我查了庫存模塊的數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 12:57

我科目表上的庫存數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 13:00

我是根據(jù)庫存模塊的數(shù)調(diào)整還是根據(jù)盤點表調(diào)

一凡 追問

2021-03-26 13:00

老師,我沒有思路,著急

樸老師 解答

2021-03-26 13:07

你去年暫估了多少今年紅沖多少
然后按照收到的發(fā)票入庫重新做

一凡 追問

2021-03-26 13:17

因為往來也對不上,紅沖時,又有退貨,就退貨又調(diào)整往耒

一凡 追問

2021-03-26 13:18

老師,這個是本月進(jìn)貨單統(tǒng)計表

樸老師 解答

2021-03-26 13:21

退貨的直接沖庫存就行了

一凡 追問

2021-03-26 13:22

我根據(jù)本月進(jìn)貨單統(tǒng)計表暫估進(jìn)貨,下月全部紅沖,根據(jù)每家發(fā)票入庫存,但是期初沒有數(shù)

樸老師 解答

2021-03-26 13:23

期初數(shù)就是你上年的期末

一凡 追問

2021-03-26 13:24

因為是先供貨,后來發(fā)票結(jié)賬

一凡 追問

2021-03-26 13:26

但是我上年期末是根據(jù)進(jìn)貨單暫估過了,當(dāng)時沒有盤點數(shù)

一凡 追問

2021-03-26 13:27

現(xiàn)在又加上盈點數(shù),會不會重復(fù)

一凡 追問

2021-03-26 13:29

因為還要看往耒應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2021-03-26 13:29

這個不會重復(fù)
暫估的紅沖了

一凡 追問

2021-03-26 13:31

老師,我表達(dá)的意思你明白嗎,庫存和供應(yīng)商往來,我是同時調(diào)整

樸老師 解答

2021-03-26 13:35

明白
就是借庫存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
然后再按收到的發(fā)票來做

一凡 追問

2021-03-26 13:36

那就是根據(jù)盤點金額掛總庫存,再根據(jù)本月進(jìn)貨暫估庫存,下月全部沖暫估進(jìn)貨,根據(jù)發(fā)票入庫存,那本月銷售的,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本

一凡 追問

2021-03-26 13:39

是的,但是是整個月的進(jìn)貨單暫估的庫存,然后根據(jù)每家發(fā)票,進(jìn)庫存,掛往耒或結(jié)賬,付款

一凡 追問

2021-03-26 13:41

這樣能將庫存和往來慢慢調(diào)整過耒嗎

樸老師 解答

2021-03-26 13:42

可以的
最后賬實一致就行了

一凡 追問

2021-03-26 13:56

然后本月應(yīng)付賬款會很大的

一凡 追問

2021-03-26 13:56

這個月季報會有影響嗎

一凡 追問

2021-03-26 14:00

根據(jù)盤點表掛庫存是應(yīng)付暫估嗎,還是應(yīng)付結(jié)算款呢,又分不清

樸老師 解答

2021-03-26 14:09

最后是實際數(shù)據(jù)的
這個月調(diào)整的那季報就按照調(diào)整后的來

一凡 追問

2021-03-26 14:32

老師,那我掛暫估還是結(jié)算呢,我們這個應(yīng)付賬款分兩塊,應(yīng)付賬款暫估,應(yīng)付賬款結(jié)算,都對應(yīng),我后期怎么沖賬

樸老師 解答

2021-03-26 14:38

紅沖的時候都是先紅沖暫估的

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你好 這種情況,可能是以前年度多結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的;或者部分材料采購時沒及時入賬。 ①對于第一種情況,建議差錯更正,通過‘以前年度損益調(diào)整’科目,調(diào)增未分配利潤、并計提應(yīng)交稅費 ②確實未入賬的,找到對應(yīng)票據(jù)如實入賬。
2021-03-31 07:36:49
同學(xué)你好 你暫估多少就紅沖暫估的金額 不要多沖 多沖了就是負(fù)數(shù)了
2021-03-26 11:41:10
你好同學(xué) 借:***庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外收入 同學(xué)一般是這樣的處理的
2020-11-26 16:07:10
你好,那就是數(shù)量×每根鋼筋重量來算
2021-05-05 22:29:05
你好,你這是盤盈的重新入庫嗎
2019-06-06 09:43:50
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