老師晚上好,視頻課程第五節(jié)(3)也就是課本第52頁(yè),手工 問(wèn)
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請(qǐng)問(wèn)2020年8月資本化期間閑置資金收益為什么要用 問(wèn)
800和6007都是專門借款哈 答
@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
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2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
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老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

老師,我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。計(jì)提 9月份增值稅 723.35但是報(bào)表出來(lái)的是 723.36 實(shí)際扣款也是 723.36這個(gè) 0.01的誤差,要怎么做憑證?另外從10月份開始,我們開始免增值稅了。分錄怎么做好哈
答: 做到營(yíng)業(yè)外支出把他弄平
老師,我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 計(jì)提 9月份增值稅 723.35 但是報(bào)表出來(lái)的是 723.36 實(shí)際扣款也是 723.36 這個(gè) 0.01的誤差,要怎么做憑證? 另外從10月份開始,我們開始免增值稅了。 分錄怎么做好?
答: 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅費(fèi)0.01 免征了就 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
已經(jīng)交了地稅印花稅憑證,國(guó)稅增值稅憑證,電池消費(fèi)稅憑證,怎樣做分錄?
答: 1、借管理費(fèi)用-地稅印花稅,貸銀行 2、借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行 3、借應(yīng)交稅金-應(yīng)交消費(fèi)稅(應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅),貸銀行

