
老師,小規(guī)模納稅人的監(jiān)理公司,工資發(fā)放和工資表不對應(yīng),請問賬上該怎么處理?前期是拿給財(cái)務(wù)公司做的,工資未進(jìn)行申報(bào),發(fā)放工資直接從其他應(yīng)收款走,沒有體現(xiàn)工資,我中途接手的,現(xiàn)在不知道該怎么處理,銀行存款余額也對不上?
答: 這個(gè)需要有前期的出納,配合一起清理賬務(wù)處理
老師!老板從銀行存款支走了5萬元,我借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款??墒抢习宀淮蛩氵€了,我怎么把這個(gè)賬沖掉!我們是小規(guī)模
答: 同學(xué)你好,建議再借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是小規(guī)模酒店。公帳轉(zhuǎn)一筆錢到私賬法人賬上計(jì)入其他應(yīng)收款,賬面現(xiàn)金要么支出處理,要么存現(xiàn)入銀行存款,,現(xiàn)金支出可以開一些耗材費(fèi)嗎,是開成本票還是費(fèi)用票呢
答: 你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 就可以開對應(yīng)發(fā)票來的 現(xiàn)金支出也可以開費(fèi)用發(fā)票或者成本發(fā)票進(jìn)來的

