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lilier
于2016-11-03 08:55 發(fā)布 ??706次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-11-03 08:59
老師能不能說的仔細一點,管理費用的借方60094.4,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,還有在做科目匯總表的時候還記管理費用嗎,謝了老師
曉海老師 解答
2016-11-03 08:56
借:本年利潤 貸:管理費用
2016-11-03 09:02
你好!上邊就是分錄啊,發(fā)生額是有的,月末無余額
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月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
老師:月末要把成本,費用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,需要用明細結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?例如:借:本年利潤借調(diào) 貸:管理費用--辦公費 管理費用--差旅費等
答: 你好,是的,要列明細的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結(jié)轉(zhuǎn)損益是借 管理費用 貸 本年利潤 還是借本年利潤 貸管理費用
答: 借;本年利潤 貸;管理費用
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤拿什么做賬呢
討論
你好,老師,我剛接觸會計不久,這次在公司老板要把以前的帳重新整理一下,例11年1月,發(fā)生管理費用60094.4,我如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么計算本年利潤
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,借:本年利潤貸:管理費用--社保費 這個分錄正常嗎
老師:請問:結(jié)轉(zhuǎn)費用時,是不是有按明細結(jié)轉(zhuǎn)的?例如:借:管理費用--辦公費用;管理費用--業(yè)務招待費;管理費用---工資 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時:借:本年利潤;貸:管理費用--辦公費用;管理費用--業(yè)務招待費;管理費用---工資 對嗎?
今年審計發(fā)現(xiàn)五月份的時候管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時少結(jié)轉(zhuǎn)了100元,已經(jīng)結(jié)賬出報表,應該怎么調(diào)賬?
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
★ 5.00 解題: 24188 個
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曉海老師 解答
2016-11-03 08:56
曉海老師 解答
2016-11-03 09:02