
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),賬務(wù)原由財務(wù)公司做,現(xiàn)接回來在建賬,在建賬過程中發(fā)現(xiàn)好多匯總科目都對不上,但財務(wù)公司已經(jīng)結(jié)幾了,怎么辦?。有以下問題請教,1.如果財務(wù)公司2020年12月發(fā)過來的科目余額表跟報到稅務(wù)局2020年第四季度的報表數(shù)據(jù)不一至?xí)杏绊懨矗?.我建財時用科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬還是用明細(xì)賬來建賬?
答: 你好需要問稅局年報和季報是不是可以不一樣,2 可以不一樣就只需要年報按正確可以,根據(jù)科目余額表去建賬,
小規(guī)模納稅人是按季還是按月做科目余額表呢
答: 同學(xué)你好,建議按月按季度都做
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
接了一個小規(guī)模公司 年中建賬 6月7月8月 9月 我該怎樣建賬 在填科目余額表時 直接用9月份的數(shù)字減去6月份的數(shù)字就是我要在科目余額表填寫的嗎
答: 還是說我接手的時候 直接把9月份的輸進(jìn)去就可以了


學(xué)堂用戶_ph754507 追問
2021-03-29 12:46
maize老師 解答
2021-03-29 12:57
maize老師 解答
2021-03-29 12:58
maize老師 解答
2021-03-29 12:58