
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),賬務原由財務公司做,現接回來在建賬,在建賬過程中發(fā)現好多匯總科目都對不上,但財務公司已經結幾了,怎么辦?。有以下問題請教,1.如果財務公司2020年12月發(fā)過來的科目余額表跟報到稅務局2020年第四季度的報表數據不一至會有影響么?2.我建財時用科目余額表的數據來建賬還是用明細賬來建賬?
答: 你好需要問稅局年報和季報是不是可以不一樣,2 可以不一樣就只需要年報按正確可以,根據科目余額表去建賬,
小規(guī)模納稅人是按季還是按月做科目余額表呢
答: 同學你好,建議按月按季度都做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,公司是小規(guī)模,以前是兼職會計,帳記到2020年11月份,沒有報表,沒有科目余額表,2021年4月份我接手,沒有前任交接工作,沒有期初數據,只有一堆2020年發(fā)生的業(yè)務票據,那么,老師,沒有期初數據,我如何建帳呢
答: 同學你好 那只有根據銀行余額建立期初數了


學堂用戶_ph754507 追問
2021-03-29 12:46
maize老師 解答
2021-03-29 12:57
maize老師 解答
2021-03-29 12:58
maize老師 解答
2021-03-29 12:58