
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),賬務(wù)原由財(cái)務(wù)公司做,現(xiàn)接回來在建賬,在建賬過程中發(fā)現(xiàn)好多匯總科目都對不上,但財(cái)務(wù)公司已經(jīng)結(jié)幾了,怎么辦?。有以下問題請教,1.如果財(cái)務(wù)公司2020年12月發(fā)過來的科目余額表跟報(bào)到稅務(wù)局2020年第四季度的報(bào)表數(shù)據(jù)不一至?xí)杏绊懨矗?.我建財(cái)時(shí)用科目余額表的數(shù)據(jù)來建賬還是用明細(xì)賬來建賬?
答: 你好需要問稅局年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣,2 可以不一樣就只需要年報(bào)按正確可以,根據(jù)科目余額表去建賬,
小規(guī)模納稅人是按季還是按月做科目余額表呢
答: 同學(xué)你好,建議按月按季度都做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,公司是小規(guī)模,以前是兼職會(huì)計(jì),帳記到2020年11月份,沒有報(bào)表,沒有科目余額表,2021年4月份我接手,沒有前任交接工作,沒有期初數(shù)據(jù),只有一堆2020年發(fā)生的業(yè)務(wù)票據(jù),那么,老師,沒有期初數(shù)據(jù),我如何建帳呢
答: 同學(xué)你好 那只有根據(jù)銀行余額建立期初數(shù)了

