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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-29 17:01

直接沖銷原來的會(huì)計(jì)分錄處理。補(bǔ)交相應(yīng)的稅款及滯納金。

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:02

沖的話,銀行存款就多了,和實(shí)際不付

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:04

借:以前年度損益調(diào)賬—貸:管理費(fèi)用-設(shè)備款

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:06

因?yàn)槭强缒甑慕瑁豪麧?rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:11

能幫我做個(gè)詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄嗎?

江老師 解答

2021-03-29 17:12

此業(yè)務(wù)是真實(shí)的業(yè)務(wù),取得了假發(fā)票, 還是說本身就是虛開發(fā)票?

A海闊天空 追問

2021-03-29 17:13

真實(shí)業(yè)務(wù)取得假發(fā)票

江老師 解答

2021-03-29 17:15

一、沖銷后,直接銀行存款再做一筆分錄,減少銀行存款
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款
二、對(duì)于補(bǔ)交稅款的,直接是你說的分錄,用以前年度損益調(diào)整分錄處理。

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相關(guān)問題討論
之前分錄是怎么做的?匯算清繳已經(jīng)抵扣了嗎?
2021-07-15 14:40:54
直接沖銷原來的會(huì)計(jì)分錄處理。補(bǔ)交相應(yīng)的稅款及滯納金。
2021-03-29 17:01:37
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù) 借:管理費(fèi)用——XX費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021-02-25 09:33:57
同學(xué)你好 發(fā)票咋開的呢
2023-05-06 10:01:03
你好,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
2020-12-21 16:33:14
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