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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-29 19:51

是的。增值稅增值稅這個科目也紅沖

HH 追問

2021-03-29 19:53

我是說的附加稅是否也要紅沖?

玲老師 解答

2021-03-29 19:54

,附加稅是不紅沖的。

HH 追問

2021-03-29 19:56

哦   我公司是服務行業(yè)   已發(fā)生的成本還需要紅沖嗎?

玲老師 解答

2021-03-29 20:03

這筆業(yè)務取消了成本可以紅沖。

HH 追問

2021-03-29 20:15

業(yè)務沒取消  只是換了我們另一家公司的抬頭

玲老師 解答

2021-03-29 20:18

您好那就屬于兩家的業(yè)務了。把原來收入成本的分錄都紅沖。

HH 追問

2021-03-29 21:41

關鍵實際發(fā)生成本開的之前這家公司的抬頭    怎么紅沖?

玲老師 解答

2021-03-29 21:43

您好。就相當于業(yè)務取消了,開紅字發(fā)票。然后和另一家企業(yè)重新簽訂合同,再開發(fā)票。

HH 追問

2021-03-29 21:56

那另一家公司又要重新做成本?

玲老師 解答

2021-03-29 22:07

你好
是的 因為 開票就要確認收入   確認收入的同時就要結轉成本,

HH 追問

2021-03-29 22:13

那成本是開的之前公司的名稱  怎么換過來?

玲老師 解答

2021-03-30 06:25

你的意思是開票方換另一家企業(yè)不是說收票方換另一家企業(yè)是這個意思嗎?
那你原來記成本的是哪些?是人工費嗎?

HH 追問

2021-03-30 06:27

是的  就是提供的會務服務

玲老師 解答

2021-03-30 06:31

服務行業(yè)你這個成本已經(jīng)發(fā)生了就不能紅沖了。
你確定你這是一筆真實的業(yè)務嗎?

玲老師 解答

2021-03-30 06:33

成本是你收到的發(fā)票,難道是你們公司名變更了嗎?還是說你收到發(fā)票時名稱開錯了。

玲老師 解答

2021-03-30 06:35

還是說你給客戶開發(fā)票時給客戶的名稱開錯了?如果你開票時客戶名稱開錯了成本不用紅沖。只沖收入的分錄再
開正確客戶名稱的發(fā)票就可以。

HH 追問

2021-03-30 06:35

我們有幾家公司  提供相類似的業(yè)務  是對方要求換公司抬頭

玲老師 解答

2021-03-30 06:36

那你就等于把客戶的信息開錯了。你現(xiàn)在開紅字發(fā)票紅沖收入,成本不變。然后再開正確客戶名稱抬頭的發(fā)票就可以了。

HH 追問

2021-03-30 06:36

紅沖的公司是小規(guī)模納稅人  重新開票的公司是一般納稅人

HH 追問

2021-03-30 06:39

我們實際發(fā)生的成本發(fā)票是小規(guī)模納稅這家公司的抬頭

玲老師 解答

2021-03-30 06:55

你這筆業(yè)務是假的吧?
如果是真實的。原來提供的成本不變因為。因為成本實際已經(jīng)發(fā)生。收入開紅字發(fā)票。
然后新的一般納稅人在提供服務開具發(fā)票。

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相關問題討論
是的。增值稅增值稅這個科目也紅沖
2021-03-29 19:51:58
你好 最好是分開做憑證。
2020-03-21 16:48:15
不用繳納增值稅和計提增值稅的附加稅
2018-04-03 10:02:17
那個拿發(fā)票去大廳作廢就可以退稅
2025-03-07 16:23:00
你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計算計提基數(shù)就小了
2020-01-22 11:45:22
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