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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-30 09:09

你好是貸方還是借方有余額 ? 你們實際是 應(yīng)交的稅費還是留抵或者多繳納的稅費金額 ?這樣好判斷怎么結(jié)轉(zhuǎn)下

梓馨 追問

2021-03-30 09:11

是借方有余額,

meizi老師 解答

2021-03-30 09:13

你好 借方有余額  說明你多繳納了或者是留抵進項稅了。 你現(xiàn)在賬上實際是留抵了進項稅或者多繳納了增值稅嗎? 去查下賬 

梓馨 追問

2021-03-30 09:20

并沒有,這個借方余額的數(shù)據(jù)是年初代賬公司給的期初數(shù),我如實錄入了記賬軟件,查了賬發(fā)現(xiàn)是20年全年已經(jīng)繳納的增值稅

meizi老師 解答

2021-03-30 09:22

你好 那說明 期初就是錯誤了 ; 那你要調(diào)整期初才行的 。 

梓馨 追問

2021-03-30 09:41

期初數(shù)據(jù)沒法調(diào)唉,我能紅字沖嗎?

meizi老師 解答

2021-03-30 09:47

你好   你現(xiàn)在調(diào)整的話  就做 借利潤分配-未分配利潤貸   轉(zhuǎn)出未交增值稅

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一共交了多少增值稅看簡易計稅和未交增值稅兩個科目。 2019年交了多少稅,從簡易計稅科目開始往下除了進項稅全部相加
2020-01-08 10:31:37
同學:您好。查一下,增值稅明細科目。 預繳增值稅的會計分錄:借:應(yīng)交稅費——預交增值稅,貸:銀行存款。
2022-04-12 10:01:52
直接看“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的繳稅借方數(shù)據(jù)合計。這個是需要看明細賬。
2020-06-04 17:06:41
銷項進項都要結(jié)轉(zhuǎn)的,
2019-09-18 11:48:26
您好,在借方表示多交了,你看下是不是沒有計提
2019-01-11 12:31:16
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