老師 我們這個月去大廳調(diào)減了24年12月個稅申報 問
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應付款了,長期掛著會有稅 問
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費,發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問
同學,你好 改賬就要改報表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費用計提分錄,所得稅扣除 問
借工程施工 制造費用或者生產(chǎn)成本 貸專項儲備 答
跨月的銷項發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會計分錄怎么做呢 問
借:應收賬款- 貸:本年利潤- 應交稅費- 答

老師 收到承兌匯票 然后把承兌匯票支付出去時 對應的賬務處理怎么弄是不是 可以 借:應收票據(jù) 貸:其他應付 然后把這張承兌支付供貨商款子時 借:應付賬款 貸:應收票據(jù) 這樣一借一貸剛好平掉
答: 你好,收到承兌時,借:應收票據(jù) 貸:應收賬款,背書出去,借:應付賬款 貸:應收票據(jù)
我公司收到一張承兌匯票,用于支付工程款,分錄,借應收票據(jù),貸應收賬款;借應付賬款,貸應收票據(jù),對嗎?領導說,這個承兌匯票要沖老板的借款,分錄,借應付賬款,貸其他應收款?我該如何處理
答: 你這個承兌匯票支付出去給了誰
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銀行承兌匯票賬務處理不會做!比如合肥公司打343萬到我公司,另外一個單位上海開銀票給我公司350萬,我們會計叫我做第一筆是借銀行存款343貸其他應付款343,第二筆借其他應付款山東7其他應付款343貸其他應付款350,我不懂第二個分錄
答: 您好,其他單位開銀行承兌匯票,是屬于貨款的嗎

