小規(guī)模公司去年收一筆咨詢費已記收入。分錄是:借銀行存款1 貸主營業(yè)收入0.9,應交稅金-未交增值稅0.1,因免交增值稅同時借記:應交稅金-未交增值稅1 貸營業(yè)外收入1 現(xiàn)在退回1萬咨詢費,應該怎么寫分錄?
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于2021-04-01 15:42 發(fā)布 ??887次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-04-01 15:43
你好 沖收入 ; 借以前年度損益調(diào)整 - 營業(yè)外收入1 貸 應交稅金-未交增值稅1 然后 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務收入 應交稅金-未交增值稅0.1,貸銀行存款。 結轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整余額到利潤分配去
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2021-04-01 15:43:52

講義 借 主營業(yè)務成本-講義 貸 庫存商品-講義
2018-03-16 05:09:33

是一般納稅人嗎?
借應交稅費-應交稅費-銷項貸應交稅費,應交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-未交借未交貸銀存
2019-01-09 16:29:50

你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47

你好 你的分錄是正確的!?
2021-07-13 10:33:22
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