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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2016-11-05 10:41

老師,您好!實際繳納的增值稅是(內(nèi)銷銷項-進項),收入是外銷收入 內(nèi)銷收入,如果要退稅,進項務必大于銷項,跟增值稅稅負,我總覺得有矛盾。您能說明下嗎?能舉個例子,我再琢磨下,謝謝1

隱形的手表 追問

2016-11-05 14:14

老師,您好!如果生產(chǎn)出口型企業(yè)想達到理想退稅額,那企業(yè)的增值稅稅負就達不到了,是這樣嗎?

羅老師 解答

2016-11-05 10:27

1.增值稅稅負=(實際繳納的增值稅+本期免抵稅額)/收入=(本期銷項稅50/1.17*0.17-本期進項稅-征退稅差額100*6.3*(0.17-0.13))/收入
2.,那就不能退稅。

羅老師 解答

2016-11-05 14:09

1.如果你的這個月應退稅100萬,你有增值稅留抵100萬,那就全額退稅了,你就沒有實繳增值稅,增值稅稅負就是零。

羅老師 解答

2016-11-05 16:37

退稅的當月肯定達不到指標的

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這3個科目合并嗎?還是統(tǒng)一結轉(zhuǎn)到某一會計科目呢?(允許填寫字數(shù)有限,所以分兩次說)
2017-09-21 16:53:26
每月要結轉(zhuǎn)增值稅明細余額,就不要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn)
2020-10-19 09:26:53
包括
2017-03-31 09:47:28
借 :應交稅費應交增稅值-出口退稅, 貸應交稅費應交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費應交增稅值-進項稅額。
2024-01-12 19:35:23
這主要是因為采購的進項稅,不是全額退稅造成的,如采購的進項稅稅率是13%,金額是32500元,其中只能退10%的部分,就是可以退25000元,另外的3%(金額7500元)不退稅,無法退稅的部分,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,計入主營業(yè)務成本。 借:主營業(yè)務成本7500 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)7500
2020-11-24 14:23:04
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