
老師,對公賬戶給私卡轉(zhuǎn)錢,用收據(jù)入賬之后,最終匯算清繳怎么調(diào)整,具體的賬務(wù)怎么處理,需要具體的會計分錄,謝謝老師
答: 您好!是這樣的。您如果是付的房租,又沒有發(fā)票,計入了企業(yè)的費(fèi)用之和,到年底匯算清繳的時候,不能作為企業(yè)的成本費(fèi)用扣除,要增加企業(yè)的利潤,交稅。
老師您好,請問去年的一筆收入,現(xiàn)在要紅沖,會計分錄怎么做呢?匯算清繳已完成,還需要調(diào)整嗎?不想退稅了,怎么處理賬務(wù)?謝謝!
答: 你可以做到今年的借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳交了稅金,賬務(wù)上怎么做會計分錄
答: 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款

