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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-04-02 16:15

你好,是的,算應(yīng)付職工薪酬核算范圍

覃葵梅 追問

2021-04-02 16:17

做賬不用過渡應(yīng)付職工薪酬來體現(xiàn)

覃葵梅 追問

2021-04-02 16:22

借:周轉(zhuǎn)材料,貸:銀行存款,借:管理費用-福利費,貸:周轉(zhuǎn)材料

覃葵梅 追問

2021-04-02 16:23

直接這樣就可以了吧

佟老師 解答

2021-04-02 16:42

你好,你這個是什么意思

覃葵梅 追問

2021-04-02 16:44

分錄直接這樣就做可以了吧

佟老師 解答

2021-04-02 16:45

如果涉及應(yīng)付職工薪酬就是要通過這個過渡的

覃葵梅 追問

2021-04-02 16:47

請問借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款和前面的分錄有什么不同

覃葵梅 追問

2021-04-02 16:48

你是說前面的分錄還要通過應(yīng)付職工薪酬在轉(zhuǎn)一下?

佟老師 解答

2021-04-02 19:41

因為在匯算時要有應(yīng)付職工薪酬這個表要歸集數(shù)據(jù)

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你好,是的,算應(yīng)付職工薪酬核算范圍
2021-04-02 16:15:43
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
1,內(nèi)帳可以不用計提 2,是的 3,也可以,但是需要保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤
2016-07-20 10:31:22
給員工購買床 借:周轉(zhuǎn)材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用時: 借:管理費用\福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:周轉(zhuǎn)材料
2020-07-11 19:40:54
一、按周轉(zhuǎn)材料的核算,先是在庫,領(lǐng)用時轉(zhuǎn)在用。 二、計提工資的分錄是: 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2020-07-15 15:41:30
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