
請問下,如10月出售的商品中有些是錢已經(jīng)收到了,11月開發(fā)票出去,有些是還沒有收到款項。還有一個問題就是不知道出售的商品成本是多少,供應商還沒有給到對賬單,這種情況10月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本
答: 收到錢時,借:銀行存款 貸:預收賬款或應收賬款 ,開票出去,借:預收賬款或應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項),同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,在不知商品成本情況下,先做暫估入賬,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,開票才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,你不是在10月結(jié)轉(zhuǎn)而是11月
我的公司大部分的供應商都是做月結(jié)的,每次來料,價格都有變動,每個月月初才來對賬單,月未才開前幾個月的發(fā)票過來,請問我每次他們來料要怎么做購?
答: 你好!這個你只能先暫估入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對賬單1000元,罰款500對回去的本月賬單應該是多少元,供應商應該開多少的發(fā)票給公司呢?
答: 你和供應商的對賬嗎? 罰款是什么原因?

