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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-04-07 10:52

你好  其他收益你轉(zhuǎn)本年利潤去 。 你是怎么會有差異的。   實(shí)際繳納增值稅時,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅銀行存款其他收益 來處理的

原來的我 追問

2021-04-07 10:53

就是未交增值稅余額1834.91,借方,貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅1834.91

原來的我 追問

2021-04-07 10:57

老師我少做一筆分錄知道了

meizi老師 解答

2021-04-07 11:03

 你好    那你現(xiàn)在知道怎么來處理分錄了嗎  

原來的我 追問

2021-04-07 11:04

是的謝謝老師

meizi老師 解答

2021-04-07 11:11

沒事的。 那就不回復(fù)你了。 你自己處理下分錄即可

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你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
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