老師結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的時候,我公司有加計(jì)抵減的增值稅分錄,借應(yīng)交稅金一未交增值稅.貸其他收益,那始終有這個數(shù)據(jù)的差額怎么做呢,那是不是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的時候.要把加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)加上去呢,搞不懂了
原來的我
于2021-04-07 10:32 發(fā)布 ??450次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-04-07 10:52
你好 其他收益你轉(zhuǎn)本年利潤去 。 你是怎么會有差異的。 實(shí)際繳納增值稅時,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅銀行存款其他收益 來處理的
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你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17

你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02

年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。
應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01

你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
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