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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-07 16:03

就10元而且沒有發(fā)票

花瓣雨 追問

2016-11-07 16:08

那我做到管理費(fèi)下面 獎(jiǎng)金及提成里了

鄒老師 解答

2016-11-07 15:59

借;銷售費(fèi)用等科目   貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-11-07 16:04

你好,分錄還是這樣處理,沒有發(fā)票,匯算清繳不允許扣除的

鄒老師 解答

2016-11-07 16:09

一般是計(jì)入銷售費(fèi)用,明細(xì)就是企業(yè)設(shè)置的問題了

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相關(guān)問題討論
你好!可以計(jì)入固定資產(chǎn)處理
2018-10-17 15:45:52
借;銷售費(fèi)用等科目 貸;銀行存款等科目
2016-11-07 15:59:37
你好,這個(gè)是罰款? 借,營(yíng)業(yè)外支出 貸,銀行存款
2020-07-09 14:04:06
你好,你是做代理記賬嗎?
2020-03-13 06:48:14
以前會(huì)計(jì)做的賬,(1)為員工支付意外險(xiǎn),未收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 (2)收到發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 (3)計(jì)提福利費(fèi) 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 總監(jiān)說這筆賬不對(duì),我也覺得不對(duì),可是正確的該怎么做啊?ps:公司福利要計(jì)提 求大神解答??!
2015-11-26 11:47:32
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