
你好,老師,請(qǐng)問一下,我們是掛靠別人企業(yè)的,他們代我們開銷項(xiàng)發(fā)票,我們按進(jìn)貨提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么他們還要收取增值稅的附加稅合理嗎?
答: 你好,是的,這個(gè)要包含在里面的,
老師,請(qǐng)問,我們上個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了,現(xiàn)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)是不是就一鍵0申報(bào)啊
答: 你好,需要把進(jìn)項(xiàng)填寫上的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附加稅按照增值稅為依據(jù)繳納吧。本期開出了發(fā)票,當(dāng)期沒有沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有留底稅,增值稅就是銷項(xiàng)減去留底稅,再用算出的增值稅*12%算出附加稅
答: 你好,你的理解是正確的。


青 追問
2021-04-08 10:28
莊老師 解答
2021-04-08 10:30