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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-08 15:04

協(xié)調(diào)說我們帶8個點的現(xiàn)金(現(xiàn)金走賬外)給對方,銀承開給他們,他們再背書給我們,就是在外賬走一下付款,但錢并不真正給他們,背書給我們另一家單位。那我們的兄弟公司和他們并無真正的來往啊,如何做賬?對方又將如何做賬?(因為對方并沒有真正收到我們的錢啊,與我們兄弟公司也無真正往來)

橙子不甜 追問

2016-11-08 15:23

吳老師,那如果另做一筆賬如何做呢?而供應商又將如何做賬呢?畢竟他們并沒有真正收到款,和我們的兄弟公司也無往來啊。麻煩詳細說明一下,免得我老追問啦,謝謝!

吳月柳 解答

2016-11-08 14:47

你好,發(fā)生的退貨沒有開具紅字發(fā)票,而是協(xié)調(diào)處理的,那你付的款是以扣除稅點的開具給他,為什么他們又背書回給你們?而不是直接入賬呢?外賬上你們協(xié)商的這個稅點在外賬上是不能反映的,你們反映的業(yè)務只有開票與開了匯票。正常這樣的發(fā)票都不會有什么風險。

吳月柳 解答

2016-11-08 15:18

此問題已經(jīng)給予回復。

吳月柳 解答

2016-11-08 15:26

外賬上只有把這些按真實業(yè)務反映,你們是沒有往來,但是你們這樣操作了,就要與真的業(yè)務發(fā)生一樣入賬。你意思是想不反映這筆款那是不行的,因為供應商在收到你的匯票時做的分錄,借:應收票據(jù)  貸:應收賬款,背書后,借:其他應收款  貸:應收票據(jù),你兄弟公司在收到匯票時,借:應收票據(jù)  貸:其他應付款,如果像你說的不做,那應收票據(jù)哪去了?除非你賬上亂用科目來沖。

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你好,發(fā)生的退貨沒有開具紅字發(fā)票,而是協(xié)調(diào)處理的,那你付的款是以扣除稅點的開具給他,為什么他們又背書回給你們?而不是直接入賬呢?外賬上你們協(xié)商的這個稅點在外賬上是不能反映的,你們反映的業(yè)務只有開票與開了匯票。正常這樣的發(fā)票都不會有什么風險。
2016-11-08 14:47:12
你好,發(fā)生的退貨沒有開具紅字發(fā)票,而是協(xié)調(diào)處理的,那你付的款是以扣除稅點的開具給他,為什么他們又背書回給你們?而不是直接入賬呢?外賬上你們協(xié)商的這個稅點在外賬上是不能反映的,你們反映的業(yè)務只有開票與開了匯票。正常這樣的發(fā)票都不會有什么風險。
2016-11-08 14:47:20
這屬于虛開發(fā)票了。應當要求重開。
2018-05-31 11:46:59
你好 借:預付賬款 貸:銀行存款 以后都收不到發(fā)票嗎
2019-07-26 10:36:59
你好,多出部分做營業(yè)外收入或者掛賬都可以。
2017-07-31 13:36:28
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