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芝
于2021-04-10 07:49 發(fā)布 ??711次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-04-10 07:50
你好。紅字沖減原暫估的分錄。再錄入正確數(shù)字的分錄
芝 追問
2021-04-10 07:52
老師,如果暫估是100也結(jié)轉(zhuǎn)了,但實(shí)際來票是90,這個差了10怎么辦?
這樣實(shí)際成本不就少了10嗎
軼塵老師 解答
2021-04-10 08:45
整個沖減暫估的100 包括損益部分
2021-04-10 10:31
老師,結(jié)轉(zhuǎn)也100,也會包括嗎
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材料已收,發(fā)票未收的會計分錄怎么做
答: 借原材料貸應(yīng)付賬款。
材料已到,發(fā)票未到,暫估的會計分錄?下次實(shí)際與暫估的差異怎么做?
答: 你好,是的,暫估入庫 沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬就是了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
材料沒到收到了發(fā)票會計分錄怎么寫?
答: 借;在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
老師,來了一批材料,但發(fā)票未來,款也未付,會計分錄是暫估,但暫估數(shù)字與實(shí)際來票總是有差別,這要怎么處理?
討論
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軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.97 解題: 41321 個
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芝 追問
2021-04-10 07:52
芝 追問
2021-04-10 07:52
軼塵老師 解答
2021-04-10 08:45
芝 追問
2021-04-10 10:31