老師,你好,我單位是研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)收到客 問
你好,你本身是給對方提供了什么服務(wù)?你的這個技術(shù)服務(wù)是誰提供的?是你們公司的員工嗎? 答
你好,a公司2024年1月成立的,截至到目前,沒有發(fā)生過 問
你好,可以的??梢匀腴_辦費。 答
老師好,工地上購集裝箱作為臨時設(shè)施,會計分錄怎樣 問
借:工程施工 貸:銀行存款 答
沒有發(fā)票零星支付500以下的可以對公支付嗎 問
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
為什么安裝費用按照80%計算增值稅,已經(jīng)安裝完成了 問
同學(xué)你好。我給你解答 答

某廠在今年稅務(wù)稽查時被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn):上年虛提房屋租金6萬元,稅前不允許扣除金額為4萬元,要求企業(yè)補(bǔ)繳所得稅2.5萬元,并加收滯納金、罰款共計2萬元。企業(yè)應(yīng)做有關(guān)會計分錄如下:⑴沖減虛提房租時:⑵補(bǔ)提所得稅時:⑶結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整":⑷繳納稅金、滯納金、罰款這題怎么在做,老師
答: 1.借其他應(yīng)付款6 貸以前年度損益調(diào)整6 2.借以前年度損益調(diào)整2.5 貸應(yīng)交稅費2.5 3.借以前年度損益調(diào)整3.5 貸利潤分配3.5 4.借應(yīng)交稅費2.5 營業(yè)外支出2 貸銀行存款4.5
)某廠在今年稅務(wù)稽查時被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn):上年虛提房屋租金6萬元,稅前不允許扣除金額為4萬元,要求企業(yè)補(bǔ)繳所得稅2.5萬元,并加收滯納金、罰款共計2萬元。企業(yè)應(yīng)做有關(guān)會計分錄如下:⑴沖減虛提房租時:⑵補(bǔ)提所得稅時:⑶結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整":⑷繳納稅金、滯納金、罰款:字體字號
答: 你好,你想問什么問題
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,小規(guī)模納稅人,因稅務(wù)稽查,現(xiàn)需補(bǔ)繳上年度增值稅73359.42、市區(qū)教育費附加2200.78、市區(qū)城建稅5135.16、地方教育附加1467.19、河道管理費733.59 、城建稅滯納金:77.03、增值稅滯納金:1243.44 請問具體分錄要怎么做?謝謝!
答: 你好!一、查補(bǔ)交增值稅 1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅自查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅自查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 二、城建稅和教育費附加也要按補(bǔ)交增值稅計算補(bǔ)交 1、提取時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費附加 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交稅金 借:應(yīng)交稅金--城建稅 借:其他應(yīng)交款--教育費附加 貸:銀行存款

