上季度計提企業(yè)所得稅時,借:所得稅費用8200.貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅8200。資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費欄填-8200,利潤表所得稅費用欄填-8200 本季度繳納時借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅8200。貸:銀行存款8200,結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤8200.貸:所得稅費用8200。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費欄填8200,利潤表所得稅費用欄填8200 老師我這樣填哪里不對,為什么資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)多了8200呢
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于2021-04-11 23:28 發(fā)布 ??1001次瀏覽
- 送心意
劉麗老師
職稱: 中級會計師
2021-04-11 23:50
您好,資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都填正數(shù)
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你好,你發(fā)工資的時候,代扣的分錄沒有做!
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
。。。。。。。
貸:銀行存款
2018-04-16 18:28:20

您好,資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都填正數(shù)
2021-04-11 23:50:16

您好
請問您什么業(yè)務(wù)這么寫分錄
2019-09-02 21:51:38

你好,進項就是記在借方呀
2021-11-06 14:08:43

應(yīng)該這樣做帳
借: 所得稅費用-遞延所得稅費用 100000
貸:遞延所得稅資產(chǎn) 100000
這筆分錄就是把去年的遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷
你當(dāng)期計提所得稅
應(yīng)該是
借; 所得稅費用 120000
貸: 應(yīng)交稅費-所得稅 120000
今年繳納
借 應(yīng)交稅費-所得稅 120000
貸 銀行存款 120000
這就是完整的會計分錄
2016-07-13 11:37:16
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