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送心意

劉麗老師

職稱中級會計師

2021-04-11 23:50

您好,資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都填正數(shù)

劉麗老師 解答

2021-04-11 23:50

利潤表凈利潤公式等于利潤總額-所得稅費用

你若精彩,天自安排 追問

2021-04-11 23:59

那繳納時還是填正數(shù)嗎

劉麗老師 解答

2021-04-12 00:04

您計提時,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?

劉麗老師 解答

2021-04-12 00:05

如果您是按月結(jié)轉(zhuǎn),所有損益類科目都要轉(zhuǎn)入本年利潤

劉麗老師 解答

2021-04-12 00:06

繳納時,只涉及應(yīng)交稅費科目,繳完未計提的情況下科目余額為0

你若精彩,天自安排 追問

2021-04-12 06:32

計提結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該怎么填表;沒結(jié)轉(zhuǎn),又該怎么填表呢

劉麗老師 解答

2021-04-12 06:59

您好,填表是一樣的

你若精彩,天自安排 追問

2021-04-12 07:24

不會填,能解釋一下嗎

劉麗老師 解答

2021-04-12 19:03

計提當(dāng)期,如果只有所得稅,那資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費8200,利潤表所得稅費用8200

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你好,你發(fā)工資的時候,代扣的分錄沒有做! 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 。。。。。。。 貸:銀行存款
2018-04-16 18:28:20
您好,資產(chǎn)負(fù)債表利潤表都填正數(shù)
2021-04-11 23:50:16
您好 請問您什么業(yè)務(wù)這么寫分錄
2019-09-02 21:51:38
你好,進項就是記在借方呀
2021-11-06 14:08:43
應(yīng)該這樣做帳 借: 所得稅費用-遞延所得稅費用 100000 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 100000 這筆分錄就是把去年的遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)銷 你當(dāng)期計提所得稅 應(yīng)該是 借; 所得稅費用 120000 貸: 應(yīng)交稅費-所得稅 120000 今年繳納 借 應(yīng)交稅費-所得稅 120000 貸 銀行存款 120000 這就是完整的會計分錄
2016-07-13 11:37:16
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