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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-04-12 09:59

同學(xué)你好
計提分紅款:借:利潤分配-應(yīng)付股利;貸:應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款:借:利潤分配-未分配利潤貸:利潤分配-應(yīng)付股利付分紅款:借:應(yīng)付股利;貸:銀行存款/現(xiàn)金

小小~ 追問

2021-04-12 10:09

利潤分配-應(yīng)付股利這個科目增加是記在借方嗎?

小小~ 追問

2021-04-12 10:09

對了,我計提的時候貸方可以做成其他應(yīng)付款嗎?

樸老師 解答

2021-04-12 10:19

對的
是這樣做的哦

小小~ 追問

2021-04-12 13:49

對了,我計提的時候貸方可以做成其他應(yīng)付款嗎?

樸老師 解答

2021-04-12 13:53

不能
這個就是應(yīng)付股利的

小小~ 追問

2021-04-12 14:04

好吧,因為我這個不是公司股東分紅,只是駕駛員跟公司合股經(jīng)營1輛車,合股的那輛車的利潤要分一部分給駕駛員,這樣也不可以用其他應(yīng)付款科目嗎

樸老師 解答

2021-04-12 14:15

同學(xué)你好
這個可以的哦
但是得有發(fā)票

小小~ 追問

2021-04-12 14:24

好的,謝謝

樸老師 解答

2021-04-12 14:33

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 計提分紅款:借:利潤分配-應(yīng)付股利;貸:應(yīng)付股利結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款:借:利潤分配-未分配利潤貸:利潤分配-應(yīng)付股利付分紅款:借:應(yīng)付股利;貸:銀行存款/現(xiàn)金
2021-04-12 09:59:53
對于計提及支付分紅款,其會計分錄具體做法如下: 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利 2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應(yīng)付股利 3、付分紅款: 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2021-04-10 00:13:36
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利
2020-06-22 11:06:10
你好!1、計提分紅款:借:利潤分配-應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利 2、應(yīng)付分紅款:借:利潤分配-未分配利潤貸:利潤分配-應(yīng)付股利3、付分紅款:借:應(yīng)付股利貸:銀行存款/現(xiàn)金
2019-01-19 17:12:42
你好,最好是反結(jié)賬到12月刪除那條分錄。因為跨年的損益要通過以前年度損益調(diào)整科目,很麻煩哈。
2019-01-10 15:07:32
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