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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-09 16:02

暫估時(shí)如果成本數(shù)轉(zhuǎn)的多,正常開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)少呢?;蚍粗亍@蠋?,有沒(méi)有明文規(guī)定不做調(diào)整呢?謝謝老師

鄒老師 解答

2016-11-09 15:59

你好,取得發(fā)票沖回暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,成本有差額不做調(diào)整的

鄒老師 解答

2016-11-09 16:08

暫估是根據(jù)實(shí)際收到的金額暫估的,只是發(fā)票未到,而不是隨意暫估的
沒(méi)有明文對(duì)這一塊作出規(guī)定

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你好,取得發(fā)票沖回暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,成本有差額不做調(diào)整的
2016-11-09 15:59:00
結(jié)轉(zhuǎn)收入的會(huì)計(jì)分錄: 1、利潤(rùn)分配:將未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目(比如存貨置換收入)的余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目; 2、損益結(jié)余:將未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目的余額轉(zhuǎn)入損益結(jié)余,做出結(jié)轉(zhuǎn)收入的調(diào)整; 3、資產(chǎn)負(fù)債表:未結(jié)轉(zhuǎn)收入科目的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款,將未結(jié)轉(zhuǎn)收入的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款科目,以反映資產(chǎn)負(fù)債表上未結(jié)轉(zhuǎn)收入的情況。 擴(kuò)展信息:結(jié)轉(zhuǎn)收入的會(huì)計(jì)分錄是公司在記賬過(guò)程中,將前一個(gè)會(huì)計(jì)期間產(chǎn)生的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本期或之后的會(huì)計(jì)期間。結(jié)轉(zhuǎn)收入既能反映公司的經(jīng)營(yíng)收入,也可以作為應(yīng)收賬款科目的補(bǔ)充,從而可以更好地保障公司的現(xiàn)金流管理。
2023-03-25 16:03:41
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