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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-12 13:48

同不你好,當(dāng)月交當(dāng)月也是計(jì)提的,按交款數(shù)計(jì)提,比如公司部分
借,管理費(fèi)用
貸,應(yīng)付職工薪酬一單位社保
交款
借,應(yīng)付職工薪酬一單位社保
貸,銀行存款;

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-12 14:53

老師,這不還是直接進(jìn)了費(fèi)用?

立紅老師 解答

2021-04-12 14:54

同學(xué)你好,但要通過應(yīng)付職工薪酬核算 ;

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-12 14:56

其他應(yīng)付(應(yīng)收)掛賬都一樣,先繳納社保后發(fā)工資的——其他應(yīng)收,先發(fā)工資后繳納社保的——其他應(yīng)付

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-12 15:01

老師,這樣不一樣么,還是進(jìn)了費(fèi)用

立紅老師 解答

2021-04-12 15:48

同學(xué)你好,最終肯定都是計(jì)入費(fèi)用的;只是公司負(fù)擔(dān)的部分要通過應(yīng)付職工薪酬核算;

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
對(duì)的..............
2016-12-13 17:51:48
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
你好,對(duì),公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
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