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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-04-13 12:03

借:原材料(或庫存商品)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款

好美 追問

2021-04-13 12:13

不勾選認(rèn)證,怎么做分錄

江老師 解答

2021-04-13 12:36

借:原材料(或庫存商品)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款

好美 追問

2021-04-13 12:55

等認(rèn)證時,怎么做分錄呢

江老師 解答

2021-04-13 12:55

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)

好美 追問

2021-04-13 13:01

謝謝老師

江老師 解答

2021-04-13 13:01

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

好美 追問

2021-04-13 13:19

實際中,收到專票,如果不打算勾選認(rèn)證,是不是可以一直放著,不做帳務(wù)處理,等認(rèn)證時再直接做借庫存商品借進(jìn)項貸應(yīng)付帳款呢?這樣就可以省了待認(rèn)證進(jìn)項稅額的沖銷分錄

江老師 解答

2021-04-13 13:20

可以一直放著,可以暫估入庫處理。

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借主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行
2019-10-07 11:19:23
您好 金額不大 可以計入當(dāng)期損益 借:管理費用-辦公費 4688.49 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 609.51 貸:銀行存款等 4688.49+609.51=5298
2019-07-08 12:36:31
你好,稅額是在開票發(fā)票里,不能減的,
2019-07-30 11:34:18
借:原材料(或庫存商品) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2021-04-13 12:03:57
借固定資產(chǎn) 83097.35,貸其他應(yīng)付款83097.35
2020-07-09 09:27:30
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