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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-15 18:52

您好
借 固定資產(chǎn)清理 20000
借 累計(jì)折舊 80000
貸 固定資產(chǎn) 100000
借 銀行存款 2000
貸 固定資產(chǎn)清理1769.91
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000-1769.91=230.09
借 資產(chǎn)處置損益18230.09
貸 固定資產(chǎn)清理20000-1769.91=18230.09

無線 追問

2021-10-15 20:34

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-10-15 20:36

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/p>

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您好 借 固定資產(chǎn)清理 20000 借 累計(jì)折舊 80000 貸 固定資產(chǎn) 100000 借 銀行存款 2000 貸 固定資產(chǎn)清理1769.91 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000-1769.91=230.09 借 資產(chǎn)處置損益18230.09 貸 固定資產(chǎn)清理20000-1769.91=18230.09
2021-10-15 18:52:16
借固定資產(chǎn) 83097.35,貸其他應(yīng)付款83097.35
2020-07-09 09:27:30
借:庫存商2649.57品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)450.43貸:應(yīng)付賬款3100
2017-02-20 10:15:16
借主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行
2019-10-07 11:19:23
您好 金額不大 可以計(jì)入當(dāng)期損益 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4688.49 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 609.51 貸:銀行存款等 4688.49+609.51=5298
2019-07-08 12:36:31
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