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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-14 11:04

老師,我增值稅附表四,稅額抵減情況表,稅控設(shè)備,我在本期發(fā)生上面填了數(shù)字,為什么沒(méi)反應(yīng)在主表上面

啦啦啦123478 追問(wèn)

2016-11-14 11:13

寫(xiě)了0,但我寫(xiě)全額,然后主表的銷項(xiàng)稅額還是用認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,我這邊主表上要寫(xiě)什么上去嗎,或者其他表需要做什么修改嗎

啦啦啦123478 追問(wèn)

2016-11-14 11:21

老師,主表的數(shù)據(jù)都是自動(dòng)出來(lái)的嗎,我只要填附表就可以了?

宋生老師 解答

2016-11-14 10:42

您好!可以不寫(xiě)。如果您能準(zhǔn)確分的話也可以寫(xiě)。

宋生老師 解答

2016-11-14 11:05

您好!本期實(shí)際抵扣額有沒(méi)有填?

宋生老師 解答

2016-11-14 11:13

您好!你那2列都要填數(shù)據(jù)才可以的。填寫(xiě)完之后會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù)的。

宋生老師 解答

2016-11-14 11:28

您好!是的。主表只需要手動(dòng)填本期繳納上期應(yīng)納稅額那你就可以了

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
最好吧臺(tái)賬裝訂進(jìn)去,這樣方便核對(duì)
2019-12-11 14:35:01
補(bǔ)充申報(bào)增值稅申報(bào)表,也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。就是申報(bào)當(dāng)月應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
2019-04-05 21:01:43
待抵扣就是留以后抵的,申報(bào)抵扣是本期抵的
2017-05-04 19:57:04
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
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