老師您好,我們公司聘請個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問
您好, 這個(gè)沒有限制,都需要申報(bào) 答

增值稅額=銷項(xiàng)稅額-允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅額=銷項(xiàng)稅額-(允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)這兩個(gè)公式哪個(gè)是正確的?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
補(bǔ)充申報(bào)增值稅能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答: 補(bǔ)充申報(bào)增值稅申報(bào)表,也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。就是申報(bào)當(dāng)月應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣都是勾選認(rèn)證申報(bào)納稅,抵扣聯(lián)還須裝訂做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣臺賬嗎?不做會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
答: 最好吧臺賬裝訂進(jìn)去,這樣方便核對

