老師您好,我們設(shè)備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
涉及土建的開建筑服務(wù),不涉及的開修理修配勞務(wù) 答
@郭老師,別的公司開業(yè)我們送花藍的費用做什么?是做 問
同學(xué)你好 你計入銷售費用招待費 答
你好,我想問一下上繳給工會的單位部分工會費,開差 問
上繳的工會經(jīng)費,為何要開差額發(fā)票? 答
老師你好,我們是物業(yè)公司2021-2023年停車收入是按 問
借:銀行存款、 貸利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 答
老師您好,我們設(shè)備改造對方公司給我們開什么發(fā)票 問
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答

分錄 借:管理費用 貸:實收資本 分錄可以這樣寫嗎?
答: 內(nèi)賬可以,外賬不可以的。
老師,員工體檢這樣記賬行嗎?借:管理費用——福利費貸:實收資本
答: 你好,不對,實收資本沒有這個記賬的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我3月有一張憑證科目用錯了,現(xiàn)在8月想更正,3月的憑證分錄是 借:管理費用-資質(zhì)費 28800 貸:其他應(yīng)付款-魏總28800 現(xiàn)在我要把分錄中的其他應(yīng)付款科目換成 實收資本 科目,請問,我是先沖紅憑證再做筆正確的分錄?還是直接調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款-魏總 28800 貸:實收資本28800
答: 可以的,可以直接做這個分錄。


mili 追問
2021-04-19 14:26
郭老師 解答
2021-04-19 14:27
mili 追問
2021-04-19 14:28
郭老師 解答
2021-04-19 14:29
mili 追問
2021-04-19 14:30
郭老師 解答
2021-04-19 14:31