
我司為買(mǎi)方,3月銷(xiāo)方開(kāi)具的專(zhuān)票,我司已做賬已抵扣,4月銷(xiāo)方?jīng)_紅并且重開(kāi)了金額一致的,我司怎么怎么調(diào)整?怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
答: 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
一張費(fèi)用發(fā)票認(rèn)證抵扣了。賬沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;管理費(fèi)用等科目 做這個(gè)調(diào)整分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司名下車(chē)轉(zhuǎn)賣(mài)給個(gè)人,之前進(jìn)項(xiàng)抵扣部分要做轉(zhuǎn)出嗎?還有費(fèi)用如何調(diào)整
答: 你好 不需要 。 你現(xiàn)在銷(xiāo)售出去按13%開(kāi)票出去即可


郭老師 解答
2021-04-19 14:29