
我司為買方,3月銷方開具的專票,我司已做賬已抵扣,4月銷方?jīng)_紅并且重開了金額一致的,我司怎么怎么調(diào)整?怎么做進項轉(zhuǎn)出
答: 借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
一張費用發(fā)票認證抵扣了。賬沒有做進項?,F(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄,進項轉(zhuǎn)出嗎
答: 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;管理費用等科目 做這個調(diào)整分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司名下車轉(zhuǎn)賣給個人,之前進項抵扣部分要做轉(zhuǎn)出嗎?還有費用如何調(diào)整
答: 你好 不需要 。 你現(xiàn)在銷售出去按13%開票出去即可


郭老師 解答
2021-04-19 14:29