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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-04-19 17:35

你好 https://mp.**.**.com/s/6V0FAGkpfLeYATHoKPoJAg你可以去看看這個。 目前各地的稅務(wù)局要求都不一樣的;    你們可以根據(jù)自己公司制度來做 差旅費報銷制度的。   

S 追問

2021-04-19 17:49

老師,網(wǎng)頁打不開,網(wǎng)址好像不對

meizi老師 解答

2021-04-19 18:00

 你好 打不開就算了。 我重新給你發(fā)相關(guān)的規(guī)定; 你參考  了解  
《財政部關(guān)于印發(fā)〈中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法〉的通知》(財行[2006]313號)規(guī)定,從2007年1月1日起,出差人員住宿,暫時按照副部長級人員每人每天600元、司局級人員每人每天300元、處級以下人員每人每天150元標(biāo)準(zhǔn)以下憑據(jù)報銷。差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷,伙食補助費和公雜費實行定額包干。出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天50元。出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干,每人每天30元,用于補助市內(nèi)交通、通信等支出。
  參考《天津市關(guān)于2008年企業(yè)所得稅匯算清繳若干問題的通知》第十一條差旅費支出規(guī)定:
  1、納稅人可根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況結(jié)合實際,自行制定本企業(yè)的的差旅費報銷制度及標(biāo)準(zhǔn),并報主管國稅機關(guān)備案,其發(fā)生的與其經(jīng)營活動有關(guān)的合理的差旅費支出允許在稅前扣除。
  2、納稅人發(fā)生的與其經(jīng)營活動有關(guān)的合理的差旅費,應(yīng)能夠提供證明其真實性的合法憑證,否則,不得在稅前扣除。
  差旅費的證明材料應(yīng)包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。
  參考《廣西壯族自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于明確若干所得稅稅收政策管理問題的通知》(桂地稅發(fā)[2010]19號)關(guān)于差旅費(包括實行差旅費包干辦法)和國外費用稅前扣除憑證的問題規(guī)定:
  1.根據(jù)出差人員取得乘坐交通工具的發(fā)票、住宿費發(fā)票據(jù)實扣除;
  2.出差人員的出差補助按照本單位規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及實際出差的天數(shù)計算扣除。
  3.納稅人因生產(chǎn)經(jīng)營需要在國外實際發(fā)生的費用,取得外國實際支出的真實憑據(jù)允許扣除。
  根據(jù)上述規(guī)定,交通工具、住宿費,都必須有真實合法的票據(jù),并且在當(dāng)?shù)刎斦?guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi),才允許在稅前扣除?;锸逞a助費和公雜費實行定額包干。出差人員的出差補助按照本單位規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及實際出差的天數(shù)計算,不需要發(fā)票,可以稅前扣除。 

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你好?https://mp.**.**.com/s/6V0FAGkpfLeYATHoKPoJAg你可以去看看這個。?目前各地的稅務(wù)局要求都不一樣的;? ? 你們可以根據(jù)自己公司制度來做 差旅費報銷制度的。? ?
2021-04-19 17:35:23
你好! 可以的
2019-07-19 13:11:06
你好 學(xué)堂下載中心沒有模板 :你可以參考下差旅費報銷管理制度 第一章 總則 第一條為了加強差旅費的報銷行為規(guī)范,明確差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),加強管理控制,提高差旅費報銷效率,本著合理、節(jié)約的原則,結(jié)合實際情況,特制定本制度。 第二條本制度所稱“出差”,指員工因工作需要離開工作常駐地到外地辦事,視為出差。 出差期間所發(fā)生的城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費按規(guī)定憑票報銷,同時發(fā)放伙食補貼,不享受月度通訊補貼的員工發(fā)放通訊補貼?!皯{票報銷”,指憑合法的發(fā)票,發(fā)票合法與否由財務(wù)部鑒定。 第三條員工因工作需要離開辦公地但未離開工作地所在城市辦事,視為公出。員工因公出中午未能在食堂就餐的,發(fā)放誤餐補貼。標(biāo)準(zhǔn)為特殊地區(qū)20元/人/天,其他地區(qū)15元/人/天。 第四條員工出差、公出應(yīng)按《員工考勤及假期管理制度》,報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后出差,各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從嚴(yán)控制出差人數(shù)和時間。嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅、公出活動;嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游;嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。 第五條差旅費標(biāo)準(zhǔn)按照分地區(qū)、分工作性質(zhì)、分級別的原則制定,并根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平、市場物價及消費水平變動情況適時調(diào)整。 第二章 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn) 第六條 單次往返不超過30天的出差視為短期出差。員工短期出差,其差旅費開支由城市間交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補貼及通訊補貼(僅限未享受月度通訊補貼人員)。 第七條 交通費 一、城市間交通費是指員工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、長途客車和飛機等交通工具發(fā)生的費用,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑票實報實銷。 1、城市間交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)上限見表1: 表1:往返交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)上限 (1)公司員工出差可以乘坐火車,連續(xù)乘火車12小時以下,必須乘坐硬座,超過12小時(含)的可乘坐硬臥。 (2)桑德恒億各位成員,凡出差坐高鐵不超過8小時的,一律坐高鐵,超過8小時的可酌情選擇飛機。 (3)公司高級管理人員按規(guī)定可以乘坐動車/高鐵一等座、軟座軟臥,而實際選擇降低標(biāo)準(zhǔn)出行的,不予以補貼差額。 (4)在以下情況時,按規(guī)定不能乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工可申請乘坐: ①處理緊急事務(wù); ②飛機票低于火車票價或相等; ③乘坐飛機發(fā)生差旅費用總額比選用規(guī)定交通工具所發(fā)生差旅費用總額更低或相等; ④員工選擇交通工具超標(biāo)時,須獲得主管副總、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。 二、市內(nèi)交通費 市內(nèi)交通費指出差過程中乘坐出租車、地鐵、公交車等公用交通工具費用,實行限額報銷,只報不補。報銷上限標(biāo)準(zhǔn)見表2: 表2:交通費報銷上限標(biāo)準(zhǔn) 注:特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳等,其他城市均為一般地區(qū)。 第八條 住宿費 住宿費是指員工因公出差期間入住賓館酒店發(fā)生的房費。住宿費按地區(qū)、人員限額報銷,只報不補,報銷上限標(biāo)準(zhǔn)見表3: 表3:住宿費報銷上限標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/人/天) 1、同性別二人出差必須合住,報銷時不得分開報銷住宿費。 2、目的地有公司的子公司或辦事處的,不予報銷住宿費,員工出差的目的地是自己家庭所在城市的,不予報銷住宿費。 第九條 伙食補助 伙食補助是指對員工因公出差期間給予的伙食補貼。 1、伙食補助標(biāo)準(zhǔn)為:特殊地區(qū)每人每天55元,其它地區(qū)每人每天50元。 2、出差期間參與招待活動的,按每餐20元扣減伙食補助。 3、12:00以前出差的,出差當(dāng)日按照1日核算伙食補助;12:00以后出差的,出差當(dāng)日按半日核算伙食補助;12:00以前返回的,返回當(dāng)日按半日核算伙食補助;12:00以后返回的,返回當(dāng)日按1日核算伙食補助。 第十條 通訊補貼 按公司規(guī)定不享受月度通訊補貼的員工,出差期間按照5元/人/天標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放通訊補貼。 第三章 差旅費報銷管理 第十一條 出差或公出人員必須在出差結(jié)束后10個工作日內(nèi),按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。 第十二條 出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費,未按規(guī)定開支 差旅費且無理由說明、未獲得批準(zhǔn)的,超支部分由個人自理。差旅費報銷時須提供各報銷項目對應(yīng)的正式票據(jù),各項費用分開列明。 第十三條 差旅費報銷時,必須附上《出差任務(wù)審批單》;《出差任務(wù)審批單》上應(yīng)詳細說明出差任務(wù)完成情況,報直接上級復(fù)核。無《出差任務(wù)審批單》或出差任務(wù)完成情況不詳細、未經(jīng)直接上級復(fù)核的《出差任務(wù)審批單》,財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷相應(yīng)的差旅費。 第十四條 財務(wù)部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費開支,批準(zhǔn)人和出差人員應(yīng)當(dāng)對發(fā)生差旅費的真實性負(fù)責(zé)。 第十五條 因公務(wù)原因發(fā)生退票且發(fā)生費用的,因工作需要改變行程的,報銷時需在《出差任務(wù)審批單》中備注說明,經(jīng)批準(zhǔn)后予以報銷。 第四章 其它 第十六條 出差時間按照24小時為一天計算,超過12小時又不足24小時且有住宿發(fā)票的按照一天計算;不足12小時或超過12小時但未住宿的,按一天計算報銷伙食費和交通費。 第十七條 出差期間,如遇公休或節(jié)假日,按照出差報銷住宿費及補助,不再另外享受加班費待遇。 第十八條 財務(wù)部門負(fù)責(zé)差旅費的統(tǒng)計核算工作,統(tǒng)計核算以部門為單位,以便于將統(tǒng)計結(jié)果作為績效考核依據(jù)。 第十九條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活動,所獲得的紀(jì)念品,應(yīng)于差旅費報銷之前,如實向上一級主管領(lǐng)導(dǎo)報告。價值在300元以下(含)的紀(jì)念品可由出差員工自留;價值在300元以上的紀(jì)念品,交綜合管理部統(tǒng)一收存?zhèn)湔埂? 第二十條 以本企業(yè)名義參加各種會議或受邀請參加合作方活 動,所獲取的全部有價值的技術(shù)或商業(yè)資料,應(yīng)于差旅費報銷之前,如數(shù)交報上一級主管領(lǐng)導(dǎo)驗收,并由其上一級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)資料的使用價值分別移送有關(guān)部門(或公司)存留使用,不得擅自處理或私自留存。 第二十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。 第二十二條 本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋或修訂。
2019-10-30 14:42:48
你好,你可以網(wǎng)上百度一個,根據(jù)你公司實際情況進行修改
2018-10-23 11:09:53
您好,一般是根據(jù)公司具體情況,以及當(dāng)前的消費水平,還有就是出差目的地的消費水平。您留一下郵箱,我可以發(fā)您一份作參考。
2017-01-09 20:32:04
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