請問老師 小規(guī)模納稅人營業(yè)額不超過30萬是不是不用交稅?如果我們沒達到起征點應該怎么做賬呢?借應交稅費 貸營業(yè)外收入嗎 那申報稅時需要把增值稅填上去嗎?還是申報就填0申報
李倩
于2021-04-19 17:41 發(fā)布 ??836次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-04-19 17:43
一、查賬征收的小規(guī)模納稅人營業(yè)額不超過30萬,免交增值稅及增值稅附加稅。有利潤時,需要交所得稅。另外還需要交印花稅,如購銷合同的印花稅。
二、如果我們沒達到起征點應該怎么做賬呢?
借:應交稅費——應交增值稅
貸:營業(yè)外收入——減免稅費
三、那申報稅時需要把增值稅填上去。
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你好,你是季度報稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05

您好,是的,借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補助。
2018-07-11 18:46:47

小規(guī)模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54

你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅這樣做分錄
借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-09-23 16:28:26

你好!營業(yè)收入應該貸記主營業(yè)務收入。然后借應納交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2018-01-11 12:08:17
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